正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで
 (単位:円)
        実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取引消去 合  計
T 一般正味財産増減の部          
  1.経常増減の部          
  (1)経常収益          
  @ 基本財産運用収益 0 0 407,935 0 407,935
           
  A 受取会費 0 137,475,948 58,918,265 0 196,394,213
           
  B 事業収益 144,301,803 7,888,700 0 0 152,190,503
           
  C その他収益 401,489 42,161,900 177,780 0 42,741,169
           
  D 繰入金収入 163,590,293 0 95,053,082 -258,643,375 0
             経常収益計 308,293,585 187,526,548 154,557,062 -258,643,375 391,733,820
           
  (2)経常費用          
  @ 事業費 255,734,630 92,000,709 0 0 347,735,339
           
  A 管理費 0 0 19,070,533 0 19,070,533
           
  B 繰入金支出 0 95,053,082 163,590,293 -258,643,375 0
           
  C 減価償却費   69,295,960 2,968,518 391,941 0 72,656,419
             経常費用計 325,030,590 190,022,309 183,052,767 -258,643,375 439,462,291
                 当期経常増減額 -16,737,005 -2,495,761 -28,495,705 0 -47,728,471
           
  2.経常外増減の部          
  (1)経常外収益          
  @ 修繕特別引当金戻入 370,592,566       370,592,566
           
  A 退職給与引当金戻入     940,252   940,252
              経常外収益計 370,592,566 0 940,252 0 371,532,818
           
  (2)経常外費用          
           
  @ 固定資産除却損 20,934,190 7,942 65,000 0 21,007,132
           
  A 退職給与引当金繰入額 2,056,057 298,220 430,580 0 2,784,857
           
  B 修繕特別引当金繰入額 39,600,000 0 0 0 39,600,000
           
  C 貸付金貸倒損失 1,171,361 0 0 0 1,171,361
              経常外費用計 63,761,608 306,162 495,580 0 64,563,350
            当期経常外増減額 306,830,958 -306,162 444,672 0 306,969,468
            当期一般正味財産増減額 290,093,953 -2,801,923 -28,051,033 0 259,240,997
            一般正味財産期首残高 3,176,250,639 257,997,604 1,668,236,635 0 5,102,484,878
            一般正味財産期末残高 3,466,344,592 255,195,681 1,640,185,602 0 5,361,725,875
           
U 指定正味財産増減の部          
            当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0
            指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0
            指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0
           
V 正味財産期末残高   3,466,344,592 255,195,681 1,640,185,602 0 5,361,725,875
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